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個體工商戶如何開票,個體戶怎么開發票

來源:整理 時間:2022-12-21 01:47:08 編輯:金融知識 手機版

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1,個體戶怎么開發票

可以到當地稅務代理機構開具發票,支付營業稅
到稅務局窗口代開,要提供營業執照和身份證。

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拿營業執照副本及復印件、本人身份證及復印件、組織機構代碼證及復印件、工商局開戶核準通知書復印件辦理稅務登記,辦完稅務登記,就可在稅務局買增值稅發票。一個月不超2萬元免稅,超過2萬元全額交稅。

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3,個體工商戶如何開增值稅發票

1.向主管國家稅務機關提出書面申請,報縣(市)國家稅務機關批準后,領取所在省(市)、自治區、直轄市國家稅務局代開增值稅專用發票許可證; 2.持《許可證》、供貨合同、進貨憑證等向主管國家稅務機關提出申請,填寫《填開增值稅專用發票申請單》,經審核無誤后,才能開具專用發票。

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4,個體工商戶怎么開發票

符合條件的個體工商戶可以向稅務機關申請代開發票,條件有兩個: 1、符合小規模納稅人的標準。現行小規模納稅人的標準為:工業企業年應征增值稅銷售額要在50萬元以下,商業企業在80萬元以下,交通運輸企業、郵政業和部分現代服務業要在500萬元以下。只有小規模納稅人及個體經營者才可向稅務局申請代開發票。 2、達到起征點。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》的相關規定,對銷售額未達到起征點的個體工商業戶及其他個人,稅務機關不得為其代開專用發票。根據《國家稅務總局關于增值稅起征點調整后有關問題的批復》(國稅函〔2003〕1396號)及《營業稅改增值稅試點實施辦法》的相關規定:工業、商業、交通運輸業、郵政業及部分現代服務業,按期納稅的,月應稅銷售額應達到5000-20000元(含本數);按次納稅的,每次(日)銷售額應達到300-500元(含本數)。綜上,個體工商戶要向稅局申請代開發票的,除了要符合小規模納稅人的標準,銷售額還需達到增值稅的起征點。

5,個體戶怎么開發票

個體戶可以申請稅控系統開票或者到稅務局代開發票
開 吧?
個體戶從事商貿和生產經營的按增值稅的小規模納稅額人交增值稅,從事服務業的交納營業稅。納稅辦法由稅務確定: 一、查賬征收的 1、按銷售收入交3%的增值稅或3%-25%的營業稅。 2、附加稅費 (1)按增值稅、營業稅的7%繳納城建稅; (2)按增值稅、營業稅的3%繳納教育費附加; (3)按增值稅、營業稅的1%繳納地方教育費附加; 3、房產稅由出租人按房租收入的12%交納; 4、按個體工商戶年經營所得扣除24000元費用后的余額繳納個人所得稅,實行5%-35%的超額累進稅率。 二、核定征收的 稅務部門對個體工商戶一般都實行定期定額辦法執行,也就說會按區域、地段、面積、設備等核定給你一個月應繳納稅款的額度。開具發票金額小于定額的,按定額繳納稅收,開具發票超過定額的,超過部分按規定補繳稅款。 如果月銷售收入在5000元以下的,達不到增值稅、營業稅起征點的,可以免征增值稅、營業稅、城建稅和教育費附加。 5000元說的是月收入,不是說的年定稅。
是 開 么 ...

6,個體戶怎么才可以開發票啊

當地稅務局都有代開發票的,可以以個人名義去開,只要身份證就行了,稅務局有專代開個人發票的,你可以去問問。向所在地主管稅務機關提出申請,需要提供稅務登記證副本、法人身份證復印件、照片三張、發票專用章。及稅務機關要求報送的其他資料。已經領取營業執照、辦理稅務登記的個體戶,可以按經營范圍向國稅局領購普通銷售貨物發票(不能開具增值稅專用發票),并繳納4%的增值稅。如果沒有辦稅務登記的,可以向國稅部門申請開具發票。申請領購發票的單位和個人,應提出購票申請,提供經辦人身份證明,稅務登記證件或者其他有關證明,以及財務印章或者發票專用章的印模,經主管稅務機關審核后,發給發票領購簿。領購發票的單位和個人憑發票領購簿核準的種類、數量以及購票方式,向主管稅務機關領購發票。具體價格不太清楚 每個地方都不一樣。你先到稅務機關申報納稅,看 你什么形式的,定稅還是其他的。這個其實也不重要了拉。重要的是到稅務機關申請領取普通的發票,有不同的面額的發票,萬字頭的,千字頭 的,百字頭的 隨你需要了。不過人家稅務機關也會審核發給你什么發票。這個過程應該幾天就可以辦好了吧,你就可以領取發票開了啊!你開的發票不是所有的東西都能開的,所以你要看清你是什么樣的 個體戶,賣什么的,才能開什么。 還有一種最簡單了,你到別人家有發票的你開給顧客就好,反正稅也是顧客交的啊,只要這家有發票的個體戶跟你賣的東西是差不多的也愿意幫忙給你開,就可以了。一、到主管國稅局辦稅服務大廳領取并填寫《代開發票申請表》一份 二、納稅人應提供資料 1.需出示的資料 申請代開發票人的合法身份證件 2.需報送的資料

7,個體工商戶怎么開增值稅專用發票

可以去申請代開發票。因為根據現行政策規定,未達起征點的個體工商戶可以申請代開增值稅專用發票。《國家稅務總局關于增值稅起征點調整后有關問題的批復》(國稅函〔2003〕1396號)規定,對銷售額未達到起征點的個體工商業戶,稅務機關不得為其代開專用發票。《國家稅務總局關于小微企業免征增值稅和營業稅有關問題的公告》(國家稅務總局公告2014年第57號)規定,增值稅小規模納稅人月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)的,當期因代開增值稅專用發票已經繳納的稅款,在專用發票全部聯次追回或者按規定開具紅字專用發票后,可以向主管稅務機關申請退還。本公告自2014年10月1日起施行。《國家稅務總局關于增值稅起征點調整后有關問題的批復》(國稅函〔2003〕1396號)同時廢止。
可以向主管稅務機關申請代開增值稅專用發票,即向注冊地所在國稅大廳申請,申請程序及所需材料如下(具體流程及材料最好參照當地國稅大廳):1、填寫代開發票的審批表(需要對方的信息,比如公司名稱,稅號,地址,電話,開戶銀行及賬號,及稅款的計算)2、營業執照副本原件及復印件3、稅務登記副本原件及復印件 (如果對方為外地單位,還需提供對方的稅務登記證復印件)4、雙方購銷合同或協議書原件及復印件5、繳稅憑證原件及復印件(繳稅憑證為到銀行付稅款、由銀行出具的憑證,現金繳稅則為現金繳款書,因為代開發票需要先預繳稅款)6、發票專用章(如果是從銀行劃稅,還需要財務專用章和名章)如果你的貨款是1000元,按1000除以1+3%,然后乘以3%就是你應繳納的增值稅稅額。審批表上需填列不含稅金額和稅額(也就是合計數為1000,分別標明不含稅價格和稅額)。擴展資料增值稅專用發票是由國家稅務總局監制設計印制的,只限于增值稅一般納稅人領購使用的,既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明;是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發票。增值稅普通發票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成,基本聯次為兩聯:發票聯和記賬聯。增值稅專用發票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成,基本聯次為三聯:第一聯:記賬聯,是銷貨方發票聯,是銷貨方的記賬憑證,即是銷貨方作為銷售貨物的原始憑證,在票面上的“稅額”指的是“銷項稅額”,“金額”指的是銷售貨物的“不含稅金額價格”發票三聯是具有復寫功能的,一次開具,三聯的內容一致第一聯是記賬聯(銷貨方用來記賬);第二聯是抵扣聯(購貨方用來扣稅);第三聯是發票聯(購貨方用來記賬)。參考資料:搜狗百科:增值稅專用發票
去稅務機關開增值稅專用發票。1、在國稅局辦稅服務廳指定窗口提交納稅申報單等必要資料。2、在同一窗口申報繳納稅費。3、在同一窗口領取發票。注意:去稅局開票之前,要先跟對方的財務溝通好,對方需要開哪一種發票,就根據對方的要求去開具。 因為專票可以用來抵扣,普票一般是不能的,如果沒有按照規定開票,對方是小規模納稅人而個體戶開了專用發票,就會形成滯留票,后期就會被罰款,這就不值得了。擴展資料:《國家稅務總局關于小微企業免征增值稅和營業稅有關問題的公告》(國家稅務總局公告2014年第57號)規定,自2014年10月1日起,廢止了《國家稅務總局關于增值稅起征點調整后有關問題的批復》(國稅函〔2003〕1396號)對銷售額未達到起征點的個體工商業戶,稅務機關不得為其代開專用發票的規定。因此,個體工商戶需要開具增值稅專用發票的,可以向主管稅務機關申請,并按規定預繳稅款。個體戶增值稅稅率是:在開票之前,要和受票方溝通好。個體戶開出的專用發票和一般納稅人開出的專用發票稅率是不一樣的。除了房租發票的稅率是5%外,其他的專用發票都是3%的稅率。所以經常會有個體戶拿著開出的專用發票去稅局作廢,理由是對方不接受3%稅率的專用發票,需要的是那種6%、11%、17%的專票。而這些只有一般納稅人才能開出,個體戶只能開具3%的。因此,在開票之前一定要和對方說清楚,不然開出去還是要來作廢,不僅浪費時間,后期退稅也很麻煩。參考資料:搜狗百科-增值稅專用發票
兩者方法:1、稅務代開當部分法人單位或個人沒有開發票的資格,可以前往稅務局開具發票,這就是稅務代開。(主管稅務機關代開時,要求現場繳稅;如果發票作廢,稅款退回流程復雜、周期長。因此建議創業者們認真核查開票信息及客戶的開票需求。)2、自行開票當企業注冊完成后,就可以申請稅控和發票,擁有開發票的資格。之后公司再配備電腦和針式打印機設備,就可以開始自行開票了。一般建議,只要公司有業務收入,就要盡早申請開票資格,自行開票。在去稅局開票之前,要先跟對方的財務溝通好,對方需要開哪一種發票,就根據對方的要求去開具。因為專票可以用來抵扣,普票一般是不能的,如果沒有按照規定開票,對方是小規模納稅人而個體戶開了專用發票,就會形成滯留票,后期就會被罰款,這就不值得了。擴展資料:增值稅一般納稅人在開具增值稅專用發票中經常存在開票有誤、發生銷貨退回以及開具發票退回等情況,需要重新開具增值稅專用發票。以下就針對幾種情況對重新開具專用發票的政策問題進行整理歸納。一、收回原發票直接按作廢處理,重新開具發票。這種方式對開票方來說,操作簡單,方便快捷。《國家稅務總局關于修訂增值稅專用發票使用規定的通知》(國稅發〔2006〕156號)第十三條規定:一般納稅人在開具專用發票當月,發生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的,按作廢處理;開具時發現有誤的,可即時作廢。作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的數據電文按“作廢”處理,在紙質專用發票(含未打印的專用發票)各聯次上注明“作廢”字樣,全聯次留存。但是,稅務機關對專用發票的作廢條件規定相對嚴格,必須同時符合以下三個條件:收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月;銷售方未抄稅并且未記賬;購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”。參考資料:增值稅專用發票-百度百科
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