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2017企業如何交稅,2017年企業用汽車抵帳如何交稅

來源:整理 時間:2022-12-30 20:35:23 編輯:金融知識 手機版

1,2017年企業用汽車抵帳如何交稅

抵賬視同銷售,按照銷售二手車計提交納增值稅及附加稅等。
沒看懂什么意思?

2017年企業用汽車抵帳如何交稅

2,2017年建筑行業小規模怎樣交稅

現在是營改增,小規模建筑行業是按3%的稅率繳納增值稅。實行季報,季度收入不高于9萬元可以享受免征增值稅,超過全額計征。地稅以增值稅為計征依據,每個地方稅種稅率有差異,具體以當地地稅局為準,一般是城建稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%
同問。。。

2017年建筑行業小規模怎樣交稅

3,2017個體企業本月開票超出限額地稅怎么繳稅

地稅報稅的時候,他會直接從你從銀行簽的扣稅協議賬戶里面扣的。
不用填。你的增值稅申報表只屬于增值稅納稅范疇的收入,而利潤表是包含所有的收入。也就是說增值稅申報表中的銷售額數與利潤表里的收入數不是必須一致的。而利潤表及資產負債表對一個企業來說,肯定只有一個結果,都是一樣的,不能出現不同的版本。

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4,個人獨資企業怎么交稅納稅起征點是多少按照營業額收稅還是定

如果是小微企業納稅起征點是:當月銷售收入或營業額不超2萬元或當季不超6萬元免征增值稅、或營業稅稅金及附加。超額全額納稅,按營業額或定額由由企業申請或當地稅務局決定。
根據(財稅〔2017〕76號):為支持小微企業發展,自2018年1月1日至2020年12月31日,繼續對月銷售額2萬元(含本數)至3萬元的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。國家稅務總局公告2014年第57號規定:增值稅小規模納稅人和營業稅納稅人,月銷售額或營業額不超過3萬元(含3萬元,下同)的,按照上述文件規定免征增值稅或營業稅。(營業稅已營改增)對照國家政策定額每月營業額28000是屬于享受免征稅的。但月度實際營業額達到3萬元及以上,則需要全額計算繳納相關的稅費。

5,營改增后企業銷售設備并提供安裝服務如何繳納增值稅

稅務總局公告2017年第11號: 四、一般納稅人銷售電梯的同時提供安裝服務,其安裝服務可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。納稅人對安裝運行后的電梯提供的維護保養服務,按照“其他現代服務”繳納增值稅。
對于境外企業在境內提供應稅服務如何納稅,36號文規定如下:第六條 中華人民共和國境外單位或者個人在境內發生應稅行為,在境內未設有經營機構的,以購買方為增值稅扣繳義務人。財政部和國家稅務總局另有規定的除外。第二十條 境外單位或者個人在境內發生應稅行為,在境內未設有經營機構的,扣繳義務人按照下列公式計算應扣繳稅額:應扣繳稅額=購買方支付的價款÷(1+稅率)×稅率上述政策明確了兩個重點事項:1、境外企業在境內提供應稅服務不能采取簡易計稅方式無論購買方支付的價款是否超過500萬的一般納稅人標準,無論扣繳義務人是一般納稅人或者小規模納稅人,一律按照境外單位或者個人發生應稅行為的適用稅率予以計算。舉個栗子(摘自總局營改增培訓講義)。境外公司為我國境內某納稅人提供咨詢服務,合同價款106萬元,且該境外公司沒有在境內設立經營機構,應以服務購買方為增值稅扣繳義務人,則購買方應當扣繳的稅額計算如下:應扣繳增值稅=106萬÷(1+6%)×6%=6萬元。2、明確由購買方作為扣繳義務人代扣代繳稅款如果境外單位或者個人在境內設立有經營機構,應以其經營機構為增值稅納稅人,不存在由扣繳義務人扣繳稅款的問題。如果沒有設立經營機構,36號文取消了代理人扣繳制度,明確規定由購買人作為扣繳義務人。購買方作為扣繳義務人代扣代繳稅款的義務是法定的,如果不作為,《稅收征管法》規定,扣繳義務人應扣未扣稅款的,由稅務機關向納稅人追繳稅款,對扣繳義務人處應扣未扣稅款百分之五十以上三倍以下的罰款。

6,2017年房地產企業怎么交房產稅

房產稅共有兩種最新計算方法:(一)從價計算應納稅額的計算公式:應納稅額=房產原值×(1一減除比率)×1.2%(二)從租計算應納稅額的計算公式:應納稅額=房產租金收入×12%房屋契稅計算方法應納稅額=計稅依據×稅率2010年10月1日起個人購買首套普通住宅契稅減半征收。契稅稅率的規定是3%-5%,一般取3%為了支持房地產業,政府對一般商品房減半收稅。對商業用房,別墅和單價超過9324元/平米的房子收3%。2008年11月1日起,個人銷售或購買住房暫免征收印花稅,對個人銷售住房暫免征收土地增值稅。地方政府可制定鼓勵住房消費的收費減免政策。產契稅是指由于土地使用權出讓、轉讓、房屋買賣、交換或贈與等發生房地產權屬轉移時向產權承受人征收的一種稅賦。二手房契稅計算方法契稅的計稅依據有4種1.契稅按成交價格計算。成交價格經雙方敲定,形成合同,稅務機關以此為據,直接計稅。這種定價方式,主要適用于國有土地使用權出讓、土地使用權出售、房屋買賣。契稅根據市場價格計算。土地、房屋價格,絕不是一成不變的。比如,北京成為2008年奧運會主辦城市后,奧運村地價立即飆升。該地段土地使用權贈送、房屋贈送時,定價依據只能是市場價格,而不是土地或房屋原值。契稅依據土地、房屋交換差價定稅。隨著二手房市場興起,房屋交換走入百姓生活。倘若A房價格30萬元,B房價格40萬元,A、B兩房交換,契稅的計算,自然是兩房差額,即10萬元。同理,土地使用權交換,也要依據差額。等額交換時,差額為零,意味著,交換雙方均免繳契稅。契稅按照土地收益定價。這種情形不常遇到。假設2000年,國家以劃撥方式,把甲單位土地使用權給了乙單位,3年后,經許可,乙單位把該土地轉讓。那么,乙就要補交契稅,納稅依據就是土地收益,即乙單位出讓土地使用的所得。土地契稅計算方法國有土地使用權出讓、土地使用權出售、房屋買賣,以成交價格為計稅依據。土地使用權贈與、房屋贈與,由征收機關參照土地使用權出售、房屋買賣的市場價格核定。交換價格相等時,免征契稅;交換價格不等時,由多交付貨幣、實物、無形資產或者其他經濟利益的一方交納契稅。房屋附屬設施征收契稅的依據。采取分期付款方式購買房屋附屬設施土地使用權、房屋所有權的,應按合同規定的總價款計征契稅。承受的房屋附屬設施權屬如為單獨計價的,按照當土確定的適用稅率征收契稅;如與房屋統一計價的,適用與房屋相同的契稅稅率。據了解,按現行政策規定,首次購買90平方米及以下普通住房的個人,暫按1%稅率征收契稅。而如果非首次購房,則均要多繳0.5%的契稅。由于此前財稅部門一直沒有明確首次購房的概念,一些城市在執行這一政策時,往往將一方已有房產后再聯名首次購房人買房的情況視作首次購房,放寬了這一政策的范圍。不過,相關業內人士表示,目前市場上的聯名購房情況并不多見,所以該政策的影響并不大。
得交

7,2017一般納稅人報稅流程

一般納稅人報稅流程:1.本月月末在國稅系統中認證當月進項發票。(根據開具的銷項發票認證對應進項)2.月初先做帳,做出上月的財務報表(資產負債表,利潤表,現金流量表及所有者權益變動表)。2.先把增值稅開票的IC卡插到讀卡器,點發票管理,抄稅處理。填寫表格,以上4張表及增值稅納稅申報表,數據填寫完畢點擊申報。(注:每季度結束,次月需要進行企業所得稅申報)3.確認納稅專戶內有足夠的資金用于交納稅金,扣款。4.打印所有申報表及扣款結果,留存備案。5.進入地稅申報系統,申報增值稅附加稅、印花稅、個人所得稅及工會經費等。同樣,申報扣款完成后打印結果,留存備案。
目前一般納稅人報稅以及全部使用網上報稅了。一般納稅人申報單位需要再每個月1號進行抄稅,深圳頂呱呱具體的一般納稅人網上申報流程如下:一般納稅人網報流程:(1)每月1號抄稅。進入金稅系統,點“報稅處理/抄報稅管理/抄稅處理”菜單或導航圖中的“抄稅處理”,系統彈出請選擇抄稅期對話框,選本期資料,確定。系統自動將本期稅額抄寫到稅控IC卡上,并提示“發票抄稅處理成功”,點確定。(2)抄完稅后打印銷項報表,點“報稅處理/抄報稅管理/發票資料查詢打印”系統彈出“發票資料查詢打印對話框”,選擇發票種類,選擇月份,所屬稅期,打印本月發生的發票匯總表及明細清單。(3)遠程報稅。讀取金稅卡報稅狀態,打開“遠程報稅”點“報稅狀態”,系統提示,金稅卡狀態讀取成功,可進行遠程報稅,點確定,再點“遠程報稅”系統提示“正在準備報稅數據向稅務局提交”,請稍候,如果操作成功,系統將提示提交成功,請稍后查詢報稅結果!點確定。稍等會點“報稅結果”,點確定。稍等會點“報稅結果”,系統彈出:報稅結果查詢窗口,右上角有相錯誤號,271D為正常,此狀態表明上傳數據成功,尚未進行一窗式比對,點關閉即可。(4)進入網上納稅申報系統,填寫申報表一般納稅人到少填6張表(“資產負債表”,“損益表”,“固定資產進項稅額抵扣情況表”,“銷項稅(表一)”,“進項稅(表二)”,“增值稅納稅申報表”)。檢查報表無誤,上傳報表,統提示“正在準備報稅數據向稅務局提交”,請稍候,如果操作成功,系統將提示提交成功,如果納稅人已開通銀稅聯網三方協議,此時系統會提示是否扣款。請注意,現在不要點扣款,先進金稅系統,點“報稅結果”系統彈出“報稅結果查詢”窗口,右上角有個錯誤號:0000表示比對成功,(如錯誤號仍為271D,就得在金稅系統內重新報稅;如一窗式比對不成功的狀態下點了扣款,將無法自動扣款,等報完稅后上辦稅服務大廳或銀行進行繳款,現在進入網上納稅申報系統點扣款,系統會顯示扣款成功。(5)清卡。進入開票系統,打開遠程抄報稅,點報稅狀態,系統彈出”報稅結果查詢”窗口,右上角有個錯誤號:0000一窗式比對成功。進入遠程抄報,點“清卡操作按鈕”,系統彈出“清卡操作成功,點確定。
月底發票認證,月初開票軟件抄稅清卡,做好記賬憑證生成報表,按照報表申報納稅,那些報表需要或不需要填,只要可以全申報就成功了,不明白的報表右上面有個填表說明,每張表每一行怎么填都有說明。
要交納增值稅、消費稅、企業所得稅。還有就是一些小稅:如印花稅、城建稅、教育費附加等 金銀首飾消費稅是在零售環節征收。 1.增值稅: 銷售珠寶公司,一般納稅人交納增值稅17%,但也可以抵扣進項稅額;小規模納稅人增值稅率為4%。 2.消費稅: 貴重首飾及珠寶玉石稅目的消費稅率(稅額)采用比例稅率,稅率有以下兩種: 1、除金銀首飾外的貴重首飾及珠寶玉石,稅率為:10%。 2、金銀首飾,范圍僅限于金、銀和金基、銀基合金首飾,以及金、銀和金基、銀基合金的鑲嵌首飾,稅率為:5%。 3.企業所得稅: 查賬征收:利潤*25% 核定征收:收入*應稅所得率*25% (應稅所得率: 工業、交通運輸業、商業7-20%)
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